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📰 老百姓: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

公司聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度外部审计机构,并对其资质、履职能力及独立性进行评估。经评估,安永华明具备证券、会计等领域资质,独立性良好、勤勉尽责,能够公允表达意见,且与公司治理要求相符。
公司2025年度财务报表及内部控制审计费用为270万元,其中内部控制审计60万元。董事会授权管理层就2026年度审计报酬与工作量等事项与安永华明协商确定,并对控股股东及其他关联交易进行专项核查,出具专项报告。
公司综合评估认为安永华明在年度审计中坚持独立、客观的职业态度,按时完成审计工作,出具标准无保留意见的审计报告,积极促进公司治理和信息披露等关键领域的提升。审计范围覆盖控股股东及关联交易,未发现重大误导信息。且职业风险受控。

🏷️ #独立审计 #资质评估 #审计质量 #专项核查

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📰 通源石油: 董事会关于2025年度审计机构履职情况评估报告

本报告对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构的履职情况进行了全面评估。该所资质完备、人员规模充足,截至2025年底拥有503名执业注册会计师,其中230名具备证券服务业务审计经验。2024年度审计业务收入约7039.76万元,挂牌公司审计客户183家、上市公司审计收费约6069.23万元。对独立性与执业合规性有严格控制,项目组、质量控制复核等均设有多道把关,近三年无不良执业记录,符合《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求。质量管理体系覆盖风险评估、意见分歧解决、复核与监督等环节,专业意见分歧未出现,所有重大会计事项均达成一致,报告签发前已完成充分审计程序与质量控制。信息安全与保密制度完备,覆盖隐私保护、数据安全、供应商管理等方面,符合相关法律法规要求。总体评价为满足公司2025年度审计要求,独立、客观、公正、规范执业,能够按时出具完整、清晰、客观的审计报告。

🏷️ #审计机构 #独立性 #质量管理 #信息安全 #上市公司审计

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📰 天虹股份(002419):2025年度独立董事述职报告(陈立平)

本文为天虹数科商业股份有限公司2025年度独立董事述职报告的摘要。报告人陈立平为公司第七届独立董事,具经济学博士背景,担任教授及多家行业协会职务,具有丰富的零售及大数据研究经验。2025年他严格履行独立董事职责,出席11次董事会和4次股东会,认真审议议案,未有弃权或反对情形。作为提名、审计、薪酬及独立董事专门会议等委员会成员,主持或参与了1次提名委员会、1次审计委员会及1次独立董事专门会议,重点关注关联交易、定期报告、续聘高级管理人员、会计估计变更等事项,均依法合规并发表同意意见。日常工作强调现场调研、信息披露监督、内部控制完善及对中小股东权益的保护,关注公司经营风险与信息披露的真实性、准确性与及时性,积极推动治理结构与规范运作。报告最后承诺在2026年继续提升履职能力,维持独立性与专业性,感谢公司及管理层的配合与支持。

🏷️ #独立董事 #信息披露 #内部控制 #关联交易 #治理提升

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